Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych (szkolenie dwudniowe)

Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych (szkolenie dwudniowe)

Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych (szkolenie dwudniowe)
Szczegóły szkolenia

Szkolenie „Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych” to kompleksowe, dwudniowe szkolenie online poświęcone praktycznym aspektom rozliczania VAT w obrocie międzynarodowym. Program został przygotowany z myślą o księgowych, specjalistach ds. podatków, działach finansowych oraz przedsiębiorcach realizujących transakcje z kontrahentami zagranicznymi.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady prawidłowego rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych i międzynarodowych, aktualne stanowiska organów podatkowych oraz najczęściej pojawiające się błędy i ryzyka podatkowe. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne problemy pojawiające się w codziennej działalności firm oraz zmiany planowane w obszarze VAT.

Program szkolenia

1. Miejsce dostawy towaru
2. WDT
3. WNT
4. Import towarów
5. Eksport towarów
6. Nietransakcyjne WNT
7. Najczęstsze problemy w transakcjach międzynarodowych np. sankcyjny VAT w WNT
8. Transakcje łańcuchowe
9. Transakcje trójstronne, w tym uproszczone
10. Magazyn call-off stock
11. Miejsce świadczenia usług
12. Szczególne przypadki opodatkowania, w tym procedura VAT-REF
13. Import usług
14. Eksport usług
15. WNT z montażem
16. Fakturowanie
17. Waluty obce
18. Rejestracja jako podatnik VAT – UE
19. Rozliczanie JPK i informacji podsumowującej
20. Planowane zmiany w VAT dot. transakcji międzynarodowych

1. Wstęp do transakcji łańcuchowych

a. reguły INCOTERMS 2020 oraz 2010,
b. moment dokonania dostawy towarów a odpowiednie reguły INCOTERMS,
c. analiza poszczególnych reguł INCOTERMS 2020,
d. najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu INCOTERMS.

a. znaczenie warunków dostaw do określenia miejsca dostaw towarów,
b. miejsce dostawy towarów transportowanych,
c. miejsce dostawy w przypadku dostaw połączonych z montażem.

a. identyfikacja transakcji łańcuchowej zgodnie z przepisami VAT,
b. podmioty uczestniczące w transakcji łańcuchowej,
c. wpływ warunków transportowych na miejsce dostawy towarów w przypadku transakcji łańcuchowej, pojęcie organizatora transportu
d. ustalanie dostawy „ruchomej” oraz dostaw „nieruchomych” w celu określenia miejsca i sposobu ich opodatkowania na przykładach:
🔹transakcje łańcuchowe w ramach eksportu towarów,
🔹transakcje łańcuchowe w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych,
🔹transakcje łańcuchowe związane z importem towarów,
e. obowiązki ciążące na poszczególnych uczestnikach transakcji łańcuchowej,
f. transakcje łańcuchowe a dokumentacja podatkowa.

a. transakcja trójstronna uproszczona jako szczególny rodzaj transakcji łańcuchowej,
b. warunki zastosowania unijnego uproszczenia w transakcji trójstronnej:
c. określenie miejsce dostawy towarów oraz sposobu opodatkowania w przypadku transakcji trójstronnej,
d. podmiot polski jako pierwszy w łańcuchu dostaw,
e. podmiot polski jako drugi w łańcuchu dostaw,
f. podmiot polski jako trzeci w łańcuchu dostaw,
g. formalne, obowiązkowe elementy faktury w przypadku transakcji trójstronnej uproszczonej – orzecznictwo.

a. pola w deklaracji VAT-7 oraz oznaczenia w ewidencji VAT, które należy wypełnić i zastosować w przypadku transakcji trójstronnych uproszczonych,
b. pola podlegające wypełnieniu w przypadku informacji podsumowującej,
c. termin właściwy dla wykazania transakcji trójstronnej uproszczonej w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej,
d. terminy właściwe dla wykazania transakcji łańcuchowej w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej,
e. uchybienia formalne w fakturze oraz informacji VAT-UE a możliwość zastosowania uproszczenia – rygorystyczne stanowisko organów podatkowych a orzecznictwo TSUE.

Szkolenie: online

Termin:
29-30.06.2026

Godziny:
9:00 – 15:00

Cena:
Tylko do 19.06.2026 r. szkolenie w cenie 990 zł 1290 zł netto (+ 23% VAT) / os.

Dodatkowe informacje:
› wydarzenie realizowane na żywo
› aktualności, zmiany, praktyczne podejście
› dostęp do nagrania po zakończeniu szkolenia
› certyfikat

Zapisz się na szkolenie w wygodnej
dla Ciebie formie:

Masz pytania odnośnie szkolenia?

Zadzwoń lub napisz nam wiadomość

Opinie uczestników

Szkolenia ICT Sp. z o. o. są zawsze bardzo profesjonalnie prowadzone. Szkoleniowcy posiadają ogromną wiedzę, którą starają się nam przekazać jak najlepiej. Zawsze możemy liczyć na materiały oraz wyczerpujące odpowiedzi. Polecam wszystkim.
Urszula Pacześniak
Główny Księgowy, Prime Project Sp. z o. o.
Bardzo profesjonalnie prowadzone szkolenia! Prowadzący są zawsze bardzo dobrze przygotowani, dysponują imponującą wiedzą zarówno merytoryczną, jak i praktyczną, wykazują wnikliwą znajomość tematu oraz zaangażowanie. Serdecznie Polecam!
Renata Magnowska
Ekspert ds. cen transferowych, Wienerberger i Semmelrock
Przekazana wiedza jak zawsze na wysokim poziome, to cenne.
Anna Suchanecka
Główna księgowa, NOVO S. A.
Prowadzący szkolenie:
p. Agata Kwaśny

Agata Kwaśny

Doradczyni podatkowa, ekspert z ponad 15-letnim doświadczeniem w zakresie podatków.

Swoją karierę rozpoczęła w organach skarbowych, obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego oraz pełni funkcję koordynatora rozliczeń podatkowych jednej z największych grup kapitałowych w branży spożywczej w Polsce.

Specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania międzynarodowego, w szczególności w obszarze podatku VAT oraz podatku u źródła (WHT). Szkoli również z wybranych zagadnień CIT, ordynacji podatkowej oraz podatków i opłat lokalnych. 

Formularz zapisu na szkolenie

Wolisz zapisać się telefonicznie?

Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych (szkolenie dwudniowe))
Osoba do kontaktu:
Dodaj uczestnika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *