Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa

Procedury podatkowe – VAT Compliance i VAT refund

Procedury podatkowe – VAT Compliance i VAT refund

Szczegóły szkolenia

Dopełnienie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych w zakresie podatku VAT jest jednym z ważniejszych obowiązków podatników. Nabywając towary i usługi za granicą warto się natomiast zapoznać z instytucją zwrotu zagranicznego podatku VAT, który nie podlega odliczeniu w Polsce. Tym bardziej, że wnioski o zwrot VAT za rok 2023 należy złożyć najpóźniej do 30 września 2024 r.

W trakcie szkolenia przybliżymy Państwu instytucję zwrotu VAT zapłaconego za granicą oraz przekażemy kilka wskazówek, które ułatwią sprawne i terminowe dopełnienie obowiązków sprawozdawczych z tytułu VAT.

Zagadnienia, które poruszymy podczas szkolenia:

VAT Compliance

  1. Obowiązek składania JPK-VAT
  2. Zakres danych w części deklaracyjnej
  3. Część ewidencyjna – zakres danych i zasady wypełniania:
    • data sprzedaży – zasady szczególne
    • transakcje zagraniczne
    • korekta zakupu i sprzedaży w JPK_VAT – zasady ogólne
    • informacje szczególne w rejestrze sprzedaży
  1. Korekta JPK-VAT
  2. VAT-UE i Intrastat
    • obowiązek informacyjny
    • zasady, terminy i zakres danych

VAT refund

  1. Prawo do ubiegania się o zwrot VAT
  2. Procedura zwrotu VAT – zasady i terminy
    • realizacja wniosku na poziomie polskiego i zagranicznego organu podatkowego
    • państwa zwrotu i zasady szczególne (limity, dokumentacja, możliwość korekty)
  1. Wypełnianie wniosku
    • elementy składowe i załączniki
    • najczęstsze błędy i problemy
  1. Pełnomocnik w procedurze zwrotu VAT
  2. Procedura obsługi po złożeniu wniosku
    • korekta wniosku
    • anulowanie wniosku
Prowadzący szkolenie:
dr Jarosław F. Mika prelegent

dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego, a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625).

Autor publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek takich jak (między innymi):

  • „Raje podatkowe. Procedura należytej staranności. Obowiązki w cenach transferowych.” (C.H. Beck, 2022),
  • „Podmioty powiązane. Obowiązki podatkowe. Raportowanie transakcji grupowych.” (C.H. Beck, 2022),
  • „Zarządzanie ryzykiem podatkowym w cenach transferowych. Obowiązki i ryzyka sprawozdawcze” (C.H. Beck, 2020),
  • „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady.” (C.H. Beck, 2019, wydanie 2 w 2021 roku),
  • „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer, 2018),
  • „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012).

 

Uczestnik prac Komitetu ds. Podatków w Krajowej Izbie Gospodarczej w kadencji 2021 – 2025.

Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (kadencja 2022 – 2026).

Uczestnik w pracach opiniodawczo – doradczych utworzonych przez Ministra Finansów w ramach Forum Cen Transferowych (FCT) w roli eksperta w latach 2018 – 2021.
Od 14 stycznia 2021 r. członek Grupy Roboczej 10 „Wpływ pandemii COVID-19 na ceny transferowe”. Członek Komisji Konkursowej III Edycji (2016/2017) konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Malgorzata-Karbowiak

Małgorzata Karbowiak

Doradca podatkowy nr wpisu 11 758; bagaż doświadczeń i wiedzę zarówno podatkową jak i księgową zdobyła pracując w  butikowych spółkach doradztwa podatkowego, gdzie świadczyła usługi dla klientów zarówno krajowych, jak i zagranicznych z różnych branż, w tym finansowej, nieruchomościowej, budowlanej, usługowej oraz towarowej.

Biegłe poruszanie się w obrębie zagadnień podatkowych ściśle związanych z rachunkowością i sprawozdawczością finansową pozwala na efektywną współpracę oraz komunikację z zespołami księgowymi podmiotów, na rzecz których świadczyła usługi wsparcia nie tylko w krajowych, ale również międzynarodowych transakcjach i rozliczeniach podatkowych. Specjalizuje się w podatkach dochodowych oraz VAT (opinie podatkowe, analizy finansowe, sprawozdawczość, dokumentacja podatkowe, przeglądy podatkowe).

Szkolenie:

on-line

Terminy:

-wkrótce nowy termin-

Godziny:

10:00 – 13:00

Cena:

350 zł netto
(+ 23% VAT) / os.

z kodem VAT cena 250 zł netto / os. Kod jest ważny do 18.09.2024 r.

Dodatkowe informacje:

› wydarzenie realizowane na żywo

› aktualności, zmiany, praktyczne podejście

› indywidualne konsultacje z trenerem przez dwa tygodnie po wydarzeniu

› dostęp do nagrania po zakończeniu szkolenia

Kalendarz:

Dodaj szkolenie do swojego kalendarza i ustaw przypomnienie o nadchodzącym terminie

Opinie klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *